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預算工作報告
預算工作報告
信息來源: 推出時長:2020-01-18 閱讀次數:

 

關于上海市松江區2018年預算執行情況

2019年預算草案的報告

——2019115日在上海市松江區第五屆

人民代表大會第六次會議上

上海市松江區財政局

 

各位代表:

受松江區人民政府委托,向大會報告松江區2018年預算執行情況和2019年預算草案,請予審議,并請列席人員提出意見。

 

一、2018年預算執行情況

 

2018年,全區財政工作全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,在市委、市政府和區委的堅強領導下,在區人大及其常委會的監督指導下,堅持穩中求進工作總基調,緊緊圍繞區委“一個目標、三大舉措”發展戰略,統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等各項工作,為促進經濟平穩健康發展和社會和諧穩定提供財力保障。全年預算執行情況良好。

(一)2018年一般公共預算執行情況

12018年地方財政收入預算執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區地方財政收入預算指標為211.82億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為204.11億元,同比增長6%。全年實際執行結果為204.38億元(見附表一),比上年增收11.82億元,增長6.1%,完成調整預算的100.1%

22018年一般公共預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區一般公共預算支出指標為340億元,其中區本級支出預算264.34億元。經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意區本級支出預算調整為277.5億元。全年全區實際執行結果為345.09億元(包含新增地方政府一般債券支出10.75億元)(見附表二),比上年增加56.25億元,增長19.5%。分級次執行情況為:區本級支出274.60億元(見附表三),同比增長21.5%,完成調整預算的99%;鎮級支出70.49億元(包含區對鎮轉移支付21.93億元,見附表八),同比增長12.3%

2018年全區“三公”經費支出8083萬元,同比增長6.5%。其中:區本級“三公”經費支出7266萬元,同比增長5.2%,包括:因公出國(境)經費890萬元、公務用車購置及運行維護費6224萬元、公務接待費152萬元。“三公”經費支出較2017年增長因素主要有因公出國費用增加170萬元公安局和急救中心車輛更新增加費用289等。

32018年一般公共預算收支平衡情況

2018年,全區地方財政收入實現204.38億元,加上市對區結算凈補助收入115.23億元,調入預算穩定調節基金20億元,上年結轉收入26.49億元,從政府性基金調入3億元從國有資本經營預算調入0.32億元,新增地方政府一般債券收入13億元,合計當年一般公共預算財力為382.42億元。全區一般公共預算支出完成345.09億元,政府債券還本支出0.01億元結轉下年支出17.07億元(包括中央和市級專項結轉政府采購結轉和地方政府一般債券結轉),安排預算穩定調節基金20.25億元,當年收支平衡。

(二)2018年政府性基金預算執行情況

12018年政府性基金預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算收入指標為124.87億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為107億元。全年實際執行結果為109.28億元(見附表四),完成調整預算的102.1%。其中:國有土地出讓金收入103.99億元,城市基礎設施配套費收入2.2億元,污水處理費收入3.07億元,彩票公益金收入0.41億元,新型墻體材料基金收入退庫0.39億元。

22018年政府性基金預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算支出指標為154.43億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為142.31億元。全年實際執行結果為140.38億元(包含新增地方政府專項債券支出10億元)(見附表五),比上年增加24.73億元,完成調整預算的98.6%。其中:國有土地出讓金收入安排的支出134.07億元,城市基礎設施配套費收入安排的支出1.96億元,污水處理費收入安排的支出3.13億元,專項債務付息支出1.01億元彩票公益金等其他政府性基金支出0.21億元。

32018年政府性基金預算收支平衡情況

2018年,全區政府性基金收入實現109.28億元,加上市對區結算凈補助收入0.95億元,動用歷年結余24.05億元,新增地方政府專項債券收入10億元,合計當年政府性基金財力為144.28億元。2018年全區支出完成140.38億元,調出至一般公共預算3億元收支相抵結余0.9億元。

(三)2018年國有資本經營預算執行情況

12018年國有資本經營預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算收入指標為1.9億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.61億元。全年實際執行結果為1.61億元(見附表六),同比增收0.09億元,增長5.9%,完成調整預算的100%

22018年國有資本經營預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算支出指標為1.8億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.5億元。全年實際執行結果為1.5億元(見附表七),比上年減少0.3億元,完成調整預算的100%。主要用于城投公司下屬凈達公司增資

32018年國有資本經營預算收支平衡情況

2018年國有資本經營預算收入實現1.61億元,加上上年結轉收入0.28億元,當年可用財力1.89億元。2018年國有資本經營預算支出1.5億元,調出至一般公共預算0.32億元,收支相抵結余0.07億元,結轉下年使用。

(四)2018年地方政府債務基本情況

12018年地方政府債務限額情況

2018年年初我區政府債務限額為194.3億元,其中:一般債務限額100億元,專項債務限額94.3億元。當年,市財政下達我區新增政府債務限額23億元,其中:新增一般債務限額13億元;新增專項債務限額10億元。2018年年底我區政府債務限額為217.3億元(見附表九),其中:一般債務限額113億元;專項債務限額104.3億元。

22018年地方政府債務余額情況

2018年年初全區政府債務本金余額為85.01億元,包括一般債券46億元、專項債券36億元和非債券形式的一般債務3.01億元。當年新增一般債券13億元,新增專項債券10億元,償還一般債券0.01億元和非債券形式的一般債務3.01億元。2018年年底全區政府債務本金余額為104.99億元,包括一般債券58.99億元和專項債券46億元。

此外,我區2015年發行的3年期政府一般債券于20187月到期本金2.9億元,通過借新還舊方式進行再融資,不影響地方政府債務余額。

(五)2018年財政工作主要情況

2018年,全區財政工作按照區五屆人大四次會議有關決議,圍繞區委區政府重點工作任務,聚焦加快科創驅動發展、保障和改善民生、加強生態環境建設和提升城市管理水平等方面統籌資金,突出重點,扎實推進各項財政工作,主要體現在四個“持續”。

1.持續推動產業發展,夯實財政增收基礎

以提升G60科創走廊集聚度、輻射度為目標,擴大開放優化產業布局,在打響上海“四大品牌”行動中因地制宜,形成經濟發展的共振合力。一是加大重點產業和關鍵領域財政支持力度。2018年財政在支持企業發展方面共投入23.33億元,主要用于:中小企業發展專項,先進制造業發展專項,園區二次開發及產業結構調整,科技創新和自主品牌建設,人才發展專項等。二是加大企業服務和監管力度。出臺了《松江區關于納稅人跨區(縣)提供建筑服務增值稅征收管理指導意見》加強對區外建筑企業在我區建設項目的服務和管理,多管齊下保證項目稅收落地;加強中小企業扶持制度建設,督促和指導街鎮出臺相應政策,關注產業項目的經濟效益和社會效益,規范中小企業扶持管理。通過財政政策杠桿效應,引進和培育了一批優質企業和優秀人才,促進創新企業和先進制造業發展,松江經濟集聚新動能

2.持續聚焦民生保障,促進公共服務均等

補齊民生短板、有效促進社會公平為目標,加大教育、醫療衛生、社會保障等民生領域投入力度,保障和改善民生。2018年全區民生投入127.99億元其中:一般公共預算支出125.69億元,政府性基金預算支出2.3億元。

一是教育投入35.49億元,主要項目有:龍騰學校、辰塔幼兒園、新橋新閔初級中學等新建工程,校舍大中修,教育綜合改革,教學設備購置,隨遷子女學校補貼等。二是醫療衛生投入16.4億元,主要用于:公立醫院和基層醫療衛生服務中心運行保障公共衛生服務醫療救助等。三是社會保障投入48.05億元,主要項目有:補充征地養老本金,老年農民退養補助老年綜合津貼創業就業公益性崗位補貼養老服務殘疾人幫扶社會救助等。四是農林水共投入28.05億元,其中:農業投入7.62億元,主要項目有都市現代農業和美麗鄉村建設、農民種植補貼、村居補助、農村公益事業等;水利投入19.43億元,主要項目有水利工程建設、河道整治、農村生活污水處理等;林業投入1億元,主要項目為生態公益林建設和養護。財政投入始終堅持在發展不斷推動全區基本公共服務均等化,確保改革發展成果更多更公平惠及人民群眾

3.持續保護生態環境,顯著提升城市能級

顯著改善城市面貌、提升城市生活品質目標,牢固樹立綠色發展理念,扎實推進生態環境保護城市功能改造升級,為美麗松江建設開創新局面一是環境保護及綜合整治投入47.24億元,主要用于:水源二級保護區企業清拆,污染企業環保清拆,拆除違法建筑補貼垃圾分類、運輸和處置補貼揮發有機物處理,土地減量化補貼等。二是綜合交通建設投入46.43億元,主要用于:有軌電車T1T2線工程建設,嘉松公路新建工程大葉公路葉新公路改建工程,榮樂路大修金玉路跨油墩港工程辰塔公路新建工程等。三是城市升級改造投入27.26億元,主要用于:舊街坊整體改造南部新城建設地下綜合管廊一期工程,二次供水設施改造等文化旅游投入4.71億元,主要用于:廣富林郊野公園和松南郊野公園建設,佘山旅游綜合服務中心建設松江區新聞傳媒中心、人文松江活動中心建設等。通過把生態文明理念全面融入城市建設和管理,營造宜居城市環境。

4.持續提升管理水平,加快建立現代財政制度

以建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度為目標,扎實推進預算管理制度改革。一是完善預算項目庫建設。以“問題導向”和“目標導向”為出發點,確定了新的項目庫框架,為全面實施預算績效管理奠定基礎;采用部門和財政預算績效“雙建設項目驗收”的習慣,變成進庫建設項目建設項目驗收意見表和建設項目驗收結果顯示,成為預算表籌劃的重要的前提。二是推進國庫集中支付電子化改革。制定了改革實施方案,升級了支付管理平臺,規范了相關工作流程,在確保財政資金安全的基礎上,21家預算單位成功試點到區本級400多家預算單位全面推廣,基本實現資金撥付無紙化,改革取得初步成效。三是加強政府債務管理。強化制度建設,出臺了《上海市松江區政府性債務管理暫行辦法》;做好政策宣傳引導,組織了政府債務政策解讀專題培訓;完善債務預算管理,專題向區人大常委會報告政府債券預算調整,并落實好新增債券的資金分配和使用。四優化財政管理體制研究我區供排水系統建設管理體制和供排水企業經營管理模式,探索以成本規制為主體的政府補貼機制;基本完成鎮域公交改革工作,對鎮域公交實行區級統一管理,人財物統一配置、線路統一規劃、標準統一制定。

各位代表,2018年,在區委的正確領導和區人大及其常委會的有力監督下,在各街鎮、各部門和社會各方的協同支持下,全區財政各項工作平穩有序推進,財政收入穩步增長,財政管理科學規范,財政改革扎實推進。但是,我們也清醒地看到當前存在的問題和挑戰,主要有:隨著中美貿易摩擦和減稅降費政策等因素的影響,財政增收壓力和難度不斷加大;在推進新型城鎮化建設進程中,資金投入需求日益增加,財政收支矛盾進一步突出;在長三角一體化高質量發展的道路上,如何發揮政策效應,提升松江吸引力還需要深入思考和探索;在推進現代財政制度建設中,全面預算績效管理理念和措施還不到位等。對此,我們將高度重視,在今后的工作中直面問題和困難,加強分析研究,積極采取有效措施,認真應對和解決。

 

二、2019年概預算草案

 

2019年本區財政收支預算安排的指導思想是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中全會和中央經濟工作會議精神以及習近平總書記在考察上海時的重要講話精神,認真貫徹落實十一屆市委六次全會、五屆區委六次全會精神,按照市委、市政府的決策部署,區委的堅強領導下,牢牢把握“三個擺放在”的工作基點,牢牢把握重要戰略機遇期的科學判斷,牢牢把握穩中求進的重大原則,牢牢把握改革開放再出發的使命任務,牢牢把握富于創造的實踐要求,圍繞落實三項新的重大任務,著力提升城市能級和核心競爭力,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期,鞏固擴大“一個目標、三大舉措”的戰略優勢,高質量建設“科創、人文、生態”的現代化新松江,順應和把握財政領域的趨勢性變化,加快建立現代財政制度,建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,加力提效積極的財政政策,挖掘新潛力、引發新動能,充分發揮財政在松江新時代新發展中的職能作用,促進地方經濟持續健康穩定發展,確保順利完成全年各項目標任務

(一)2019年一般公共預算安排情況

12019年一般公共預算收入及財力安排

綜合考慮本區經濟發展狀況和政策因素,2019年全區地方財政收入預算指標為220.73億元(見附表一),同比增長8%。加上市財政預下達凈補助收入77.49億元,預下達新增地方政府一般債券收入9.1億元調入預算穩定調節基金20.5億元,調入國有資本經營預算0.5億元,上年結轉收入17.07億元當年全區可安排一般公共預算財力345.39億元。其中:區本級財力270.2億元,鎮級財力75.19億元。

根據“量入為出,收支平衡”的預算編制原則,2019年全區一般公共預算支出安排345.39億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元)(見附表二)。分級次為:區本級支出預算270.2億元(見附表三);鎮級支出預算75.19億元(包含區對鎮轉移支付26.35億元,見附表八)。全區當年一般公共預算收支平衡。

22019年區本級一般公共預算支出安排

2019年區本級一般公共預算支出安排270.2億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元),主要用于以下方面:

1)一般公共服務支出13.53億元。主要安排本區公共服務及保障機關事業單位履行職能等經費支出。

2)國防支出0.43億元。主要安排民防工程建設、設施設備管理維護和國防教育宣傳等支出。

3)公共安全支出16.89億元。主要安排公安、司法等政法部門的正常運轉和辦案經費,安全設備以及信息系統的運行維護等支出。

4)教育支出41.65億元。主要安排教育機構日常管理運行、教學設施建設以及教育培訓等支出。

5)科學技術支出4.52億元。主要安排鼓勵科技創新創業,科技攻關,技術研發,支持高新技術產業發展等支出。

6)文化旅游體育與傳媒支出7.5億元。主要安排文化和體育場館建設、場館設施設備維護,支持舉辦各類公共文化活動、旅游宣傳以及推廣文化產業發展等支出。

7)社會保障和就業支出27.02億元。主要安排人才發展基金、就業補助、各類撫恤、退役安置、社會福利、社會組織培育、殘疾人幫困以及征地養老補貼等支出。

8)衛生健康支出15.66億元。主要安排醫療衛生機構日常運行經費、醫療設備購置及維修、醫療救助以及計劃生育補助等支出。

9)節能環保支出2.05億元。主要安排環境監測、節能降耗、污染減排以及產業結構調整專項補貼等支出。

10)城鄉社區支出46.95億元。主要安排公共設施維護、基礎設施改造、綠化養護、環衛作業、垃圾處置以及城市綜合執法監督等支出。

11)農林水支出25.71億元。主要安排農業生產補貼、都市現代農業建設、鄉村振興村莊改造、林業養護、水利設施建設、給排水設施養護、農村生活污水處理以及河道整治等支出。

12)交通運輸支出16.89億元。主要安排公交補貼、道路建設和養護等支出。

13)資源勘探信息等支出16.62億元。主要安排中小企業扶持資金,支持技術改造、品牌創建,促進企業發展專項補貼等支出。

14)商業服務業等支出0.52億元。主要安排特定產業扶持,促進生產性服務業和文化創意產業發展等支出。

15)自然資源海洋氣象等支出0.59億元。主要安排土地管理、普查以及氣象臺站運行維護等支出。

16)住房保障支出19.39億元。主要安排本區舊城改造、房屋修繕改造以及其他日常維修等支出。

17)糧油物資儲備支出0.91億元。主要安排區級儲備糧經費及收購家庭農場商品糧差價利息、糧食烘干費等公益性補貼支出。

18)災害防治及應急管理支出1.71億元。主要安排安全生產監督管理、消防安全設施維護以及地震監測等支出。

19)預備費5億元。主要安排人代會批準預算后國家和本市新出臺的改革事項、自然災害救災事項以及其他難以預見的支出。

20)債務付息支出2億元。主要安排政府一般債券付息支出。

21)其他支出4.66億元。主要安排落實增人增資等政策性因素、特殊作業保障、預備役等支出。

按照中央和市有關黨政機關厲行節約,嚴格控制三公經費不得超出上年預算的要求,2019年,全區“三公”經費預算為8689萬元,比上年預算數下降10.2%,其中區本級“三公”經費預算7555萬元(見附表十),比上年預算數下降12.3%包括:出國(境)經費827萬元、公務用車購置及運行維護費6205萬元、公務接待費523萬元。

(二)2019年政府性基金預算安排情況

12019年政府性基金預算收入及財力安排

2019年,全區政府性基金收入預算75.33億元(見附表四),加上市級專項補助收入0.3億元,動用歷年結余28.28億元,全年可安排使用的政府性基金財力總計103.91億元。全區政府性基金支出預算為103.91億元(見附表五)。當年政府性基金預算收支平衡。

22019年各項政府性基金支出預算情況

1)城鄉社區支出基金預算101.63億元,其中

國有土地使用權出讓收入安排的支出預算為93.06億元,主要用于:結算給街鎮、園區等土地出讓收益36.85億元,減量化補貼10億元,土地儲備26億元,政府投資項目14.1億元等。

區級農業土地開發資金安排的支出預算為0.24億元,主要用于田園綜合體和農業綜合開發土地治理項目。

城市基礎設施配套費收入安排的支出預算為5億元,主要用于浦南農民安置房接配天然氣等市政配套和公建配套項目。

污水處理費收入安排的支出預算為3.33億元,主要用于污水設施運行費及污泥處置費等。

2)債務付息支出預算1.35億元主要用于支付政府專項債券利息

3)社會保障、彩票公益金等其他基金支出預算0.93億元主要用于大中型水庫移民后期扶持、養老機構設施改造及運行補貼等。

(三)2019年國有資本經營預算安排情況

12019年國有資本經營預算收入及財力情況

2019年,全區國有資本經營預算收入1.8億元(見附表六),包括:預計國有企業應交利潤1.55億元,國有股股利、股息收入0.25億元。加上歷年結余0.07億元,當年可用財力1.87億元。

22019年國有資本經營預算支出及平衡情況

2019年全區國有資本經營預算支出1.3億元(見附表七),主要用于國投公司及其下屬公司增資。調出至一般公共預算0.5億元,結轉下年0.07億元。2019年國有資本經營預算收支平衡。

(四)2019年地方政府債務變動情況

12019年地方政府債務限額變動情況

2018年年底我區政府債務限額為217.3億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債限額9.1億元2019年初全區政府債務限額為226.4億元(見附表九),包括一般債券122.1億元和專項債券104.3億元

22019年地方政府債務余額變動情況

2018年年底我區政府債務本金余額為104.99億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債券收入9.1億元2019年初全區政府債務本金余額114.09億元,包括一般債券68.09億元和專項債券46億元。

(五)有關重點項目資金的安排情況

2019年,全區財政工作堅定踐行創新、協調、綠色、開放、共享的發展新理念,推動經濟發展質量變革、效率變革、動力變革,全力建設“科創、人文、生態”的現代化新松江。

1.深化G60科創走廊建設,持續推動長江三角洲區域一體化高質量發展。秉持新發展理念,堅持服務國家戰略,以更大力度的協同創新推進G60科創走廊更高質量發展,開創長三角城市群一體化開放型經濟新局面。2019年產業發展專項預算23.62億元。一是圍繞全力打響四大品牌”配備產業扶持資金4.65億元。重點用于加快松江先進制造業,現代服務業產業發展,推動形成相互聯動、融合發展的產業布局二是圍繞全力打造G60科創走廊”安排科技創新資金1.57億元。用于促進企業加大研發投入,推進創新創業、高新技術成果轉化等科技創新能力。三是產業結構調整園區二次開發安排3.15億元。聚焦重點區塊及重點項目不斷優化用地配置,提高工業用地的集約節約利用水平,提升土地產出效益。四支持中小企業發展安排扶持資金12.5億元不斷引導和激發中小企業發展活力,為松江經濟發展添磚加瓦。五是人才發展基金安排1.75億元,大力引進、培育和留住優秀人才。

2堅持鄉村振興和新型城鎮化建設齊頭并進,加快推進城鄉融合發展。按照“農業強、農村美、農民富總目標和總要求,加強城鄉統籌、優化空間布局、推進產城融合,建設現代化新郊區、新農村。一是支持鄉村產業興旺、農村發展項目安排7.86億元,主要用于美麗鄉村示范村補貼,田園綜合體項目開發,村莊改造以及都市現代農業項目建設等。二是綜合交通建設項目安排17.67億元,主要用于泗陳路、辰塔路大修,葉新公路拓寬,區區對接(斷頭路)等道路工程,現代有軌電車示范線T1T2線工程,G60松江段文翔路立交以及公交運營補貼等。三是城市功能提升項目安排22.5億元,主要用于:老城改造動遷安置、舊街坊整體改造、下塘風貌區建設、污水廠改擴建和二次供水設施改造等。四是土地儲備和土地減量化安排36億元,主要用于南部大居、九科綠洲以及洞涇貿易城地塊前期動遷和安置房建設等。

3.加強文化載體建設,推動文旅事業發展,讓人文松江更具實力。遠看青山綠水,近看人文天地,依托“上海之根、滬上之巔、浦江之首、花園之城、大學之府地域特色,強化文化載體建設、展示文化自信,著力打造松江文化品牌。一是文化服務體系項目安排4億元,主要用于人文松江活動中心、職工綜合活動中心建設,新聞傳媒中心裝修,文化資源配送等。二是體育強區項目安排1.64億元,主要用于市民健身步道建設,市民益智健身苑點建設,體育館改造,體育大廈二次裝修等。三是文旅事業發展項目安排6.49億元,主要用于廣富林郊野公園、松南郊野公園建設,全域旅游宣傳以及拓展文化+”新思維,強化要素集聚,推動松江影視、動漫游戲、創意設計發展。

4.聚焦生態保護,鞏固環境治理成效,為可持續發展增添助力。以堅決打好污染防治攻堅戰為目標,推進生態環境治理體系和治理能力現代化,促進生態環境質量進一步改善,為建設現代化新松江增添生態動能。2019年生態文明建設項目預算41.38億元。一是生態林業建設與養護安排4.56億元,主要用于生態廊道建設,公益林養護,林地撫育。二是河道綜合治理等水利建設安排13.1億元,用于壓實河長制、納管制、網格制,打通斷頭河,圩區改造,防洪防汛加強河道長效管理。三是污染防治安排15億元,主要用于道路雨水管道翻建,污水管道改造,農村生活污水處理等。四是市容環境維護方面,安排垃圾處置、環衛作業、綠化養護等8.72億元。

5.優化公共服務供給,提升公共服務質量,堅定保障基礎民生。以增進人民福祉為出發點和落腳點,全面落實保障和改善民生工作,不斷提高社會治理能力水平。一是社會保障安排預算41.58億元,專項主要用于:就業創業補助,殘疾人幫扶,社會組織培育,老年福利等。二是教育安排預算42.06億元,專項主要用于:中山茸中小學、幼兒園、永豐花園小學等學校新建,校舍擴建及大中修,教學設備購置,教育內涵建設等。三是醫療衛生安排預算16.59億元,專項主要用于:支持中心醫院ꦬ“升三”,九亭醫院改擴建,醫療設備購置,社會醫療救助,計劃生育補貼,診療費減免補貼等。四是社會治理方面安排預算16.9億元,專項主要用于:“雪亮工程”、“智慧公安”建設及運維,城市網格化綜合管理等。

(六)有關編制情況說明

1.調用預算穩定調節基金情況。根據國辦發[2014]70號文件要求,為進一步合理控制預算穩定調節基金存量規模,2019年一般公共預算支出調用預算穩定調節基金20.5億元,用于安排舊城改造、泗涇下塘風貌區建設和污水廠改擴建投入,逐步消耗預算穩定調節基金結余,盤活存量,提高財政資金使用效益。

2.市區兩級轉移支付情況。2019年市級預下達到區級的轉移支付為59.29億元,其中:一般轉移支付44.26億元專項轉移支付15.03億元2019區級預下達到鎮級的轉移支付為26.35億元,其中一般轉移支付8億元專項轉移支付18.35億元。

3.國有資本經營預算調入情況。遵照財政部關于“不斷加大國有資本經營預算調入一般公共預算的力度”的工作要求和市財政局提出的“逐年提高調入比例,至2020年達到30%”的運轉推進,我區結合國家股資本銷售項目預算薪資現象,2019年從國有資本經營預算調入一般公共預算5040元,占預算收入28%

4.對區本級預算單位預算實行預下達。根據《預算法》第五十四條規定,在201911日至人代會批準預算期間,對區本級部門預算基本支出按全年四分之一的額度預下達,項目支出及對鎮級轉移性支出參照上年同期預算支出數安排。

 

三、齊心協力、克難奮進,確保完成2019年項目預算責任

 

2019年是中華人民共和國成立70周年是實施“十三五”規劃的關鍵一年,全區財政工作將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持以供給側結構性改革主線不動搖鞏固、增強、提升、暢通八個字上下功夫;堅持穩中求進工作總基調,積極應對穩中有變的新情況,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期;堅持深化財政改革,加快推進現代財政制度建設,不斷提升財政管理的前瞻性、規范性和有效性,確保全面完成2019年預算收支任務。

(一)立足政策引導與財源培育結合,促進財政政策更加積極

面對經濟下行壓力,積極的財政政策要更加積極,增強市場主體活力,推動地方經濟高質量發展。一是充分發揮松江G60科創走廊建設、新型城鎮化發展試點、全域旅游等發展戰略的示范效應,深挖財政收入潛力落實好招商安商穩商惠商的產業政策,加強政策引導,培育壯大后續財源。二是貫徹中央實質性減稅降費要求,強化🌟“放水養魚”意識,落實更大規模的減稅和更為明顯的降費政策,減輕企業負擔、提高服務質量、增強企業活力,促進實體經濟健康發展。三是按照“穩投資”的工作要求,充分發揮政府債券的積極作用。在本區政府債務限額范圍內,繼續通過適當發行政府債券,拓寬資金籌措渠道,統籌保障政府投資項目的順利推進,拉動固定資產投資增速

(二)立足城市發展和民生改善協調,促進財政支出保障重點

面對財政增收壓力,必須將有限的財政資金花在刀刃上,加大重點領域和關鍵環節的投入力度,確保區委區政府重大決策部署的貫徹落實。一是堅持優化民生供給,繼續加大社會保障、教育、醫療衛生、三農等重點領域投入,全力保障基本民生,提高人民的獲得感、幸福感和安全感。二是堅持生態保護與綠色發展,大力支持河道治理、飲用水源保護、生活垃圾處置、雨污水管網改造等項目投入,不斷改善生態環境,促進人與自然和諧發展。三是堅持提升城市精細化管理水平,保障“四網融合”交通體系、舊城鎮改造、地下綜合管廊二期建設、污水廠改造基礎設施建設的順利推進,全面提升城市服務能級

(三)立足資源配置與績效管理統一,促進財政預算更顯效益

力爭用3—5年時間基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,提高財政資源配置效率和使用效益。繼續創新預算管理機制,深化項目庫建設和預算績效評審,強化績效評價結果運用,加快建立“花錢必問效、無效必問責”的約束機制。初步構建全方位的預算績效管理格局,與人大政協監察審計等部門以及第三方機構形成協同績效監督的工作模式。全力推動全過程、全覆蓋預算績效管理,實現🎃“三個轉變”,即:由事后監督向全過程績效監督轉變;由“糾錯與查處”型監督向“預防與服務”型績效監督轉變;由“資金支出”型監督向“資金效益”型績效監督轉變。全面提高預算績效管理水平,扎實提升政府治理能力和行政效能。

(四)立足源頭監管過程規范相配合,促進財政風險有效防范

堅決打贏重大風險防范化解攻堅戰,全力保障財政資金安全,積極防范財政金融風險。深化國庫集中支付電子化改革,加強資金撥付監管。在區級預算單位全面推行國庫集中支付電子化管理的基礎上,2019年將總結經驗、鞏固成果,進一步將改革工作落實到鎮級層面,打破財政信息孤島,保證財政資金安全,推動我區現代國庫管理制度向縱深發展。嚴格防控政府債務風險,守牢監管底線。強化落實政府債務管理制度,樹立底線思維,規范政府舉債行為;硬化預算約束,科學制定政府投資計劃,合理安排政府債務支出規模;建立地方政府性債務風險應急處置預案,提高財政金融風險應對和處置能力;嚴堵“后門”,堅決制止政府隱性債務增量;加強監督審查,明確權責、穿透管理,嚴格實施地方政府債務問責機制。

(五)立足體制改革與權責劃分相平衡促進財政管理不斷完善

加快財政體制改革,突破重點改革任務,切實管好用好財政資金和國有資產。聚焦鄉村振興戰略,整合涉農政策,優化財政支農投入機制;聚焦鎮域公交改革,完善鎮域公交運營費用分擔機制,確保鎮域公交順利接管;聚焦政府職能轉變,制定政府購買社會組織服務實施細則,規范政府購買社會組織服務行為,提高政府購買公共服務效益;聚焦事權和支出責任劃分,明確部門管理職責,理清區鎮兩級在基本公共服務領域的財權事權,逐步建立權責清晰、財力協調、保障有力的財政關系;聚焦管好政府🐼“賬本”,完成政府會計制度新舊銜接,探索政府綜合財務報告結果應用機制,健全區政府向區人大報告國有資產管理情況的工作機制,穩步推進國有資產管理公開化、透明化。

各位代表,為者常成,行者常至。2019年,全區財政工作將牢牢把握穩中求進的工作總基調,秉持新發展理念,改革辟路、創新求實、唯實唯干、克難奮進、勇于拼搏,更加開拓的視野,更加昂揚的斗志,更加扎實的作風,為加快建立現代財政制度,加快建設“科創、人文、生態”的現代化新松江不懈奮斗!以優異成績迎接中華人民共和國成立70周年!

以上報告,請予審議。

 

 

附表一:2019年松江區一般公共預算收入表

附表二:2019年松江區一般公共預算支出表

附表三:2019年松江區區本級一般公共預算支出表

附表四:2019年松江區政府性基金預算收入表

附表五:2019年松江區政府性基金預算支出表

附表六:2019年松江區國有資本經營預算收入表

附表七:2019年松江區國有資本經營預算支出表

附表八:2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

附表九:2019年松江區政府債務基本情況表

附表十:2019年松江區區本級三公經費預算情況表


附表一

2019年松江區一般公共預算收入表

單位:萬元

  

去年同期運行數

項目預算數

工程預算數為去年同期執行工作數的%

稅款薪資收入

1,849,097

2,002,020

108.3

    附加值稅(含經營稅)

933,286

1,005,000

107.7

    中小型企業所得稅稅

228,688

254,000

111.1

    個體戶所得的稅

154,993

156,000

100.6

    旅游城市運維施工稅

67,755

74,500

110.0

    新房產稅

99,216

110,000

110.9

    服裝公司印花稅

29,542

30,000

101.6

    城鎮規劃農村土地的使用稅

25,026

26,500

105.9

    土地的流失增值服務稅

149,546

174,900

117.0

    車船稅

9,925

10,000

100.8

    農業用地使用稅

3,805

4,000

105.1

    個人所得稅

147,209

157,000

106.7

    區域環境保障稅

106

120

113.2

非稅種入

194,687

205,280

105.4

    專題盈利

34,993

41,070

117.4

    行政事務人事性報價創收

29,019

29,000

99.9

    國有控股資源性(金融資產)有償服務利用年收入

71,376

69,030

96.7

    某個工資收入

59,299

66,180

111.6

地點財政支出效益合計數

2,043,784

2,207,300

108.0

 

 

 

 

變動性使收入

1,8862,92

1,364,868

72.4

    上司補貼申請書薪水

1,258,201

893,150

71.0

        返還款性盈利

363,307

300,220

66.4

        普通性轉到付使收入

451,808

442,625

99.9

        專頂轉意給收入水平

443,086

150,305

33.9

    增減一半債卷營收

130,000

91,000

70.0

    本年結轉

264,871

170,678

64.4

    使用財政預算穩固調結母基金

200,000

205,000

102.5

    從以政府性母基金工程預算借調

30,000

 

 

    從國有化資產投資生產估算調出

3,220

5,040

156.5

創收總金額

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表二

2019年松江區一般公共預算支出表

單位:萬元

       

本年執行命令數

財政預算數

工程預算數為去年連接數的%

一、基本上公益性服務管理教育支出

190,727

198,668

104.2

二、國防科技結余

3,220

4,417

137.2

三、公共信息安全的教育支出

128,327

168,971

131.7

四、教育教學開支

354,890

420,625

118.5

五、實驗技巧支出費用

45,869

53,333

116.3

六、文化藝術旅游度假體肓與文化傳媒撥出

45,871

103,508

225.7

七、市場有效保障了和擇業花費

480,520

407,296

84.8

八、安全衛生建康經費支出

157,008

165,945

105.7

九、低碳干凈付出

193,688

95,934

49.5

十、城鄉建設社區居委會結余

692,638

688,977

99.5

十一國慶、農林業水付出

264,493

346,423

131.0

第十二、鐵路交通及運輸花費

467,425

171,349

36.7

十四、物資探礦資訊等費用

186,703

248,203

132.9

十四、服務管理業服務管理業等教育支出

7,285

8,570

117.6

第十、自然是資源海底形象等費用

5,741

5,949

103.6

第十六、租賃房維護總支出

139,738

202,539

144.9

十八、調味品廢舊物資產出開支

6,503

9,075

139.6

18、災難預防治療及作為應急的管控開支

17,060

21,245

124.5

19、黨員發展對象費

 

61,863

 

三十五、政府債務付息費用

17,172

20,000

116.5

二十一月、許多結余

46,032

50,971

110.7

平常通用費用預算收支總金額

3,450,910

3,453,861

100.1

 

 

 

 

       

前年完成數

預算表數

預決算數為去年同期程序執行數的%

遷移性收支

479,166

118,307

24.7

    上解上級部門經費支出

105,940

118,307

111.7

    一般的公司債還本付出

96

 

 

    組織費用預算不穩控制股權基金

202,452

 

 

    結轉下年費用

170,678

 

 

收入支出總共

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表三

2019年松江區區本級一般公共預算支出表

單位:萬元

建設項目

前年執行命令數

費用數

估算數為
預算數 %

一、普通公眾服務的

142,167

135,307

        95.2

    人代會行政監察

1,022

955

        93.4

      政府部門運動

703

671

        95.4

      常見行政事務管理菅理事務管理

5

36

       720.0

      中國人民大學交互

132

66

        50.0

      人代會行政監督

53

48

        90.6

      代表著操作

129

134

       103.9

    市政協事物

755

733

        97.1

      行政性啟動

432

375

        86.8

      市政協大會

21

56

       266.7

      常務委員視察工作

8

20

       250.0

      參政議政

145

200

       137.9

      其他全國政協事務管理費用

149

82

        55.3

    政府部門辦公區廳(室)及涉及結構公共事務

43,000

36,380

        84.6

      行政事務加載

13,459

16,382

       121.7

      般人事部門菅理事宜

13,688

4,807

        35.1

      機構產品

644

690

       107.1

      工作方案業務員活動組織

2,954

3,116

       105.5

      信訪行政監察

58

17

        29.3

      事業程序運行

1,826

1,944

       106.5

      有關于政府組織機構辦公場所廳(室)及有關于組織機構工作開支

10,371

9,424

        90.9

    發展進步與收入分配改革事情

1,686

1,936

       114.8

      財政進行

1,032

965

        93.5

      應該行政監管監管行政事務

654

971

       148.5

    統計表格訊息事宜

1,041

1,093

       105.0

      行政處加載

564

588

       104.3

      信息查詢事宜

41

26

        63.4

      專項整治統計表格相關業務

9

20

       222.2

      統計表格控制

34

70

       205.9

      工作方案清查活躍

206

143

        69.4

      匯總抽樣統計統計

183

198

       108.2

      相關數據統計分析訊息事務管理教育支出

4

48

     1,200.0

    財務事宜

4,333

5,055

       116.7

      行政訴訟運營

2,594

2,801

       108.0

      資料化項目建設

954

1,431

       150.0

      財政性信賴保險業務費用支出

565

689

       121.9

      其他財政廳事情費用支出

214

134

        62.6

    稅收收入行政事務

5,775

7,044

       122.0

      行政訴訟執行

2,370

1,747

        73.7

      普通行政機關標準化管理事務性

475

816

       171.8

      代扣代收代計征款登記手續期

2,930

4,481

       152.9

    財務審計事宜

1,426

2,247

       157.6

      財政工作

740

687

        92.8

      內審業務員

501

1,261

       251.7

      自己事業使用

166

233

       140.4

      許多審計師事宜經費支出

19

66

       347.4

    人員自然資源行政事務

1,710

313

        18.3

      事業進行

1,515

 

  

      許多人資資源性公共事務收入支出

195

313

       160.5

    紀檢督查公共事務

1,362

1,644

       120.7

      行政管理運轉

1,152

1,384

       120.1

      普通行政行政事務菅理行政事務

93

127

       136.6

      驚天大案要案依法查處

48

50

       104.2

      另一個紀檢監督行政事務教育支出

69

83

       120.3

    科貿工作

27,385

12,863

        47.0

      行政管理操作

1,773

1,341

        75.6

      通常人事部門管控業務

7,098

7,681

       108.2

      企業自動運行

1,312

1,457

       111.1

      同一進出口貿易事宜經費支出

17,202

2,384

        13.9

    基礎知識土地產權業務

1,034

1,624

       157.1

      國學識產權年限方法

1,034

1,624

       157.1

    港臺事務性

233

270

       115.9

      行政處操作

129

122

        94.6

      基本行政處管控事宜

104

148

       142.3

    檔案資料事情

1,117

1,207

       108.1

      行政訴訟運動

454

442

        97.4

      電子檔案館

648

757

       116.8

      各種文件工作支出費用

15

8

        53.3

    政黨黨派及工商注冊聯事物

441

463

       105.0

      應該財政監管公共事務

126

110

        87.3

      其它的民主化黨派及地稅聯業務經費支出

315

353

       112.1

    消費者組織公共事務

3,408

4,093

       120.1

      行政部門使用

808

923

       114.2

      平常行政訴訟工作管理事宜

1,574

1,949

       123.8

      事業發展啟動

98

101

       103.1

      另外的廣大群眾小組事宜經費支出

928

1,120

       120.7

    黨支部辦公裝修廳(室)及重要性設備事務性

7,586

5,574

        73.5

      行政事務正常運作

1,782

1,647

        92.4

      一般來說財政方法工作

5,190

3,312

        63.8

      事業有成作業

614

615

       100.2

    結構事務性

1,317

1,970

       149.6

      行政性行駛

445

441

        99.1

      一半行政訴訟經營行政監察

650

1,147

       176.5

      許多團體業務經費支出

222

382

       172.1

    宣揚行政監察

9,322

19,806

       212.5

      行政處啟用

400

361

        90.3

      通常情況政府部門管理制度事宜

4,089

9,759

       238.7

      自己事業正常運行

1,549

1,602

       103.4

      另外宣傳方案事物開支

3,284

8,084

       246.2

    統戰事務處理

950

1,013

       106.6

      行政訴訟啟動

516

522

       101.2

      正常行政機關維護事務管理

183

226

       123.5

      歷史典故事務管理

132

140

       106.1

      海外華僑事務處理

88

88

       100.0

      別的統戰事務管理開支

31

37

       119.4

    另一我黨工作付出

3,676

4,419

       120.2

      事業上的運轉

2,157

2,398

       111.2

      許多共產黨員業務性支出

1,519

2,021

       133.0

    貿易市場監督的管理系統職能管理系統業務

22,245

23,053

       103.6

      行政機關自動運行

11,016

11,219

       101.8

      一樣行政訴訟管理制度事務處理

205

639

       311.7

      貿易市場參與的管理自查自糾

4,741

4,106

        86.6

      市揚開展行政執法

304

164

        53.9

      刷卡消費者心理合法權利保護區

141

123

        87.2

      問題化建筑

244

263

       107.8

      資格認證信賴監督的工作管理職能工作管理

 

80

  

      規定化操作

 

79

  

      消毒產品行政事務

166

7

         4.2

      攝影品事物

 

10

  

      自己事業運動

4,864

5,230

       107.5

      另外領域行政監督菅理事情

564

1,133

       200.9

    另一個通常公眾產品花費

1,343

1,552

       115.6

      相關普遍安全服務性安全服務付出

1,343

1,552

       115.6

二、防御教育支出

3,178

4,337

       136.5

    航空航天動員會

3,158

3,169

       100.3

      大家防空

3,158

3,169

       100.3

    其它中國國防性支出

20

1,168

     5,840.0

三、公用安全的性支出

128,229

168,857

       131.7

    武裝力量法警高炮旅

924

924

       100.0

      一些武裝武警機動師公安人員武警機動師支出費用

924

924

       100.0

    警方

122,034

162,238

       132.9

      財政啟用

72,176

96,855

       134.2

      基本上行政部門管理制度事務管理

8,322

16,627

       199.8

      圖片現代信息技術構建

21,534

18,624

        86.5

      交通執法紀律審查

19,852

30,052

       151.4

      某個公安系統經費支出

150

80

        53.3

    歐洲國家安會

1,194

1,001

        83.8

      行政處運作

1,066

873

        81.9

      衛生國際業務

128

128

       100.0

    刑事

4,077

4,694

       115.1

      行政訴訟開機運行

2,376

2,268

        95.5

      一樣行政性方法事務管理

107

124

       115.9

      基層人員刑事金融產品

793

1,410

       177.8

      普法策劃活動

145

177

       122.1

      國內的法律協助

477

583

       122.2

      法治規劃規劃

179

132

        73.7

四、培養性支出

350,262

416,492

       118.9

    育兒教育菅理行政事務

1,667

691

        41.5

      行政訴訟正常運行

844

691

        81.9

      基本上行政機關菅理事情

823

 

  

    普通的的教育

176,789

336,035

       190.1

      幼兒教肓教肓

50,419

80,544

       159.7

      中學教肓

54,800

74,183

       135.4

      高一文化教育

41,145

99,361

       241.5

      高一文化教育

17,759

31,426

       177.0

      別的硬性幼小銜接教育支出

12,666

50,521

       398.9

    網絡職業基礎教育

6,617

11,426

       172.7

      職業高級中學基礎教育

6,617

11,426

       172.7

    人幼小銜接

5,234

3,798

        72.6

      嬰幼兒中低檔培育

5,234

3,798

        72.6

    廣播節目老電視文化教育

81

2,800

     3,456.8

      直播老電視學習

81

2,800

     3,456.8

    特異幼教

786

1,397

       177.7

      特俗培訓機構教肓

786

1,397

       177.7

    出國培養及培養

9,705

9,722

       100.2

      新教師研習

3,437

3,467

       100.9

      團干部培育

1,401

1,597

       114.0

      培訓課程教育支出

4,867

4,658

        95.7

    教學費額外讓的撥出

148,325

49,622

        33.5

      旅游城市成長型學住宿樓投建

3,964

2,036

        51.4

      相關教導費扣減準備的收入支出

144,361

47,586

        33.0

    另外的基礎教育總支出

1,058

1,001

        94.6

五、有效技藝經費支出

38,035

45,238

       118.9

    科學實驗高技術標準化管理事情

1,051

944

        89.8

      行政事務運營

599

484

        80.8

      行政單位業務

452

460

       101.8

    枝術學習與開放

8,492

8,515

       100.3

      適用枝術學習與規劃設計

5,365

6,968

       129.9

      自動化科研成果轉換與吸附

3,127

1,547

        49.5

    科技信息環境與服務的

2,982

10,989

       368.5

      創新科技標準專頂

2,982

10,989

       368.5

    數學枝術推廣

1,171

1,240

       105.9

      科普宣傳生活

534

543

       101.7

      科技產業館站

632

697

       110.3

      其它的小學科學性推行付出

5

 

  

    某個科學研究技術水平費用

24,339

23,550

        96.8

      科技產業賺錢

9

 

  

      一些科學性科技開支

24,330

23,550

        96.8

六、傳統文化度假游體肓與影視傳媒經費支出

36,956

75,003

       203.0

    企業文化和旅行

18,436

54,116

       293.5

      行政管理程序運行

1,031

1,010

        98.0

      一樣行政訴訟處理業務

95

161

       169.5

      少兒圖館

1,883

2,014

       107.0

      學歷展示板及懷念機購

1,069

24,288

     2,272.0

      技術 營銷活動

2,269

2,331

       102.7

      大眾學歷

2,820

3,201

       113.5

      文化產業藝術創作與保障

24

58

       241.7

      文化教育和國內旅游的市場監管

401

437

       109.0

      旅游酒店宣揚

1,373

1,470

       107.1

      度假旅行服務行業渠道操作

1,191

 

  

      另一個文化水平和旅行花費

6,280

19,146

       304.9

    中國文物

1,564

2,453

       156.8

      古建筑愛護

288

564

       195.8

      物館

1,276

1,889

       148.0

    體育競技

16,763

16,821

       100.3

      行政事務自動運行

372

404

       108.6

      平常人事部門標準化管理工作

228

 

  

      體育用品奧賽

349

588

       168.5

      教育練習

1,259

829

        65.8

      體育類展覽館

12,661

12,931

       102.1

      公眾軍事體育

1,760

1,860

       105.7

      另外的教育結余

134

209

       156.0

    直播電視臺

8

13

       162.5

      其他的新聞廣播智能電視機教育支出

8

13

       162.5

    其余文化課軍事體育與文化付出

185

1,600

       864.9

      宣傳策劃學歷發展進步專頂結余

65

100

       153.8

      和文化房產成長 專頂性支出

120

1,500

     1,250.0

七、世界 有效保障和出去上班撥出

357,571

270,195

        75.6

    人力成本招聘成本和社會性維護操作行政事務

26,071

33,913

       130.1

      行政部門開機運行

1,045

1,398

       133.8

      應該行政訴訟處理事務處理

13,966

19,613

       140.4

      勞動改造的保障監督

711

848

       119.3

      社會發展商業保險保險業務工作事務管理

1,451

1,377

        94.9

      公眾擇業服務培訓和工作裝備鑒定結論組織

1,430

2,117

       148.0

      勞動力人員爭議性調處仲裁庭

694

851

       122.6

      一些勞務自然資源和社會生活確保服務管理事物付出

6,774

7,709

       113.8

    民政經營事情

2,441

5,427

       222.3

      政府部門運作

696

758

       108.9

      我國古代結構管理系統

1,067

1,223

       114.6

      基層黨組織統治和社區服務中心修建

109

1,130

     1,036.7

      某些民政控制工作開支

569

2,316

       407.0

    行政訴訟工作機構離養老

93,784

89,491

        95.4

      歸口標準化管理的政府部門企業單位離退職

2,362

2,422

       102.5

      人事公司離退居二線

3,915

6,501

       166.1

      政府部門參公政府部門根本社會養老保障繳納費用花費

57,287

56,739

        99.0

      機關視野標準視野標準職業的年金納費撥出

29,714

23,054

        77.6

      對政府部門企業政府部門通常健康養老險服務債券的補貼費

412

671

       162.9

      別的行政事務人事廠家離離休費用

94

104

       110.6

    人才需求津貼

35,907

39,000

       108.6

      就業前景創業者服務于國家補貼

 

300

  

      非營利性性崗位上補貼政策

32,049

34,775

       108.5

      另一自主創業津貼性支出

3,858

3,925

       101.7

    撫恤

3,804

4,372

       114.9

      意外死亡撫恤

427

484

       113.3

      殘廢撫恤

521

574

       110.2

      在鄉復員、退伍軍官日常生活補助費

238

240

       100.8

      優撫企業發展部門經費支出

148

229

       154.7

      盡義務兵優待

2,073

2,350

       113.4

      農村建設籍退役軍人長者的生活政府補貼

39

85

       217.9

      別優撫性支出

358

410

       114.5

    退役房屋拆遷

4,500

6,292

       139.8

      退役軍隊安置補助

1,435

1,110

        77.4

      隊伍移交清單政府辦公室的離養老金人數拆遷補償安置

1,998

3,819

       191.1

      中國部隊轉交國家離退休工資紀檢干部治理部門

200

328

       164.0

      退役兵員服務管理教導

19

82

       431.6

      別的退役安置工作其他支出

848

953

       112.4

    社會中有福利

24,028

42,455

       176.7

      未成年人福利福利

178

126

        70.8

      中老年有福利

22,579

40,237

       178.2

      殯葬

42

202

       481.0

      市場最新福利事業性廠家

1,122

1,787

       159.3

      某些社會上優惠支出費用

107

103

        96.3

    殘疾證人事業心

8,847

10,710

       121.1

      行政部門啟用

335

356

       106.3

      般行政性經營事務管理

431

585

       135.7

      肢體殘障康復治療

1,555

2,376

       152.8

      精神智障人士就業問題和扶貧縣

4,369

4,101

        93.9

      傷殘人人衣食住行和基礎護理補帖

84

341

       406.0

      另外智殘人企業費用

2,073

2,951

       142.4

    紅十字企業發展

581

596

       102.6

      行政管理運轉

191

172

        90.1

      常見人事部門方法事務管理

270

270

       100.0

      其他的紅十字企事業收入支出

120

154

       128.3

    最低的生話基本保障

2,726

3,602

       132.1

      省會城市極低生活中有效保障了金總支出

2,726

3,602

       132.1

    到時援助

475

727

       153.1

      突然搶救費用支出

150

330

       220.0

      浪跡天涯乞討職工救援教育支出

325

397

       122.2

    特困職工救治飼養

20

88

       440.0

      地區特困員救濟滿足教育支出

20

80

       400.0

      農村地區特困人群救援飼養費用支出

 

8

  

    同一日常生活援助

2,717

2,662

        98.0

      許多省會城市工作救援

2,481

2,662

       107.3

      相關農民性生活社會救助

236

 

  

    財政資金對大致關于養老地產養老保費債卷的津貼

574

619

       107.8

      財政廳對新型農村民眾基本的健康養老商業保險貨幣基金的補貼

574

619

       107.8

    退役軍伍安全管理事宜

522

700

       134.1

      擁軍優屬

522

700

       134.1

    各種市場保證和專業教育收支

150,574

29,541

        19.6

八、衛生間鍵康性支出

147,672

156,640

       106.1

    環境衛生營養健康監管行政事務

3,848

6,235

       162.0

      行政事務運作

1,432

1,515

       105.8

      一般的財政治理事宜

2,385

4,720

       197.9

      任何食品衛生身體菅理事務性其他支出

31

 

  

    名辦機構

38,760

31,375

        80.9

      總合醫生

29,393

20,510

        69.8

      中醫婦科(明族)醫生

3,984

4,073

       102.2

      神經病醫院

2,592

2,687

       103.7

      婦產機構

2,651

2,139

        80.7

      其它專升本醫生

0

1,911

  

      其他的公校大醫院性支出

140

55

        39.3

    基層組織醫治環境衛生企業

35,773

40,524

       113.3

      省會城市社區居委會衛生間系統

32,379

37,174

       114.8

      任何基層組織醫療管理干凈醫院收入支出

3,394

3,350

        98.7

    共公衛生間

32,155

35,205

       109.5

      疾患防控管理公司

4,106

5,323

       129.6

      安全督查中介機構

2,030

1,902

        93.7

      婦幼保健理療學校

1,267

1,737

       137.1

      應急響應搶救培訓機構

5,246

5,662

       107.9

      采供血貸款機構

1,802

2,040

       113.2

      常見共同衛生學服務性

16,543

17,428

       105.3

      比較重要共公清潔衛生專項督查

951

870

        91.5

      突發新聞事件外理共公衛生學新聞事件緊急救援外理

88

65

        73.9

      另外共同環衛費用支出

122

178

       145.9

    中醫養生保健業藥

12

30

       250.0

      另一個醫學藥總支出

12

30

       250.0

    規劃二孩事情

5,352

6,815

       127.3

      其他進度表計劃生育工作事物開支

5,352

6,815

       127.3

    行政事務事業心廠家醫用

27,911

30,349

       108.7

      人事部門的單位醫療器械

4,524

2,591

        57.3

      參公行業醫療設備

20,687

24,239

       117.2

      公務活動員醫療設備經濟補貼

0

19

  

      其他的行政訴訟事業行業行業醫院收支

2,700

3,500

       129.6

    財政局對大致醫療保障保險公司債卷的補助金

95

95

       100.0

      財政局對城鄉統籌當地居民常見整形保障股票基金的補貼申請書

95

95

       100.0

    醫療管理援助

2,703

4,823

       178.4

      城鄉建設醫療保健搶救

282

2,386

       846.1

      別的診療救濟開支

2,421

2,437

       100.7

    優撫構造函數整形

 

260

  

      優撫對象圖片醫療保健補貼金

 

260

  

    老齡干凈建康服務

547

271

        49.5

      老齡干凈安全健康安全服務

547

271

        49.5

    別的食品衛生營養費用

516

658

       127.5

      另外干凈衛生身心健康結余

516

658

       127.5

九、節約能源綠色支出費用

118,093

20,480

        17.3

    情況保證安全管理事務處理

1,704

2,444

       143.4

      行政訴訟啟用

362

693

       191.4

      一樣財政安全管理事情

1,313

1,721

       131.1

      綠色生態工作環境養護營銷

29

30

       103.4

    區域生態環境監測數據與監督

77

33

        42.9

      核與反射可靠督察

77

33

        42.9

    嚴重污染預治

594

518

        87.2

      水體富營養化

300

195

        65.0

      固態物體廢物處理物與化學式品

4

9

       225.0

      同一空氣污染防止費用支出

290

314

       108.3

    環保問題減少排放

49,115

17,285

        35.2

      生態資源情況監測站與短信

2411

2744

       113.8

      綠色區域市場監管監督

866

910

       105.1

      減少排放自查自糾撥出

36287

13431

        37.0

      清理工作督查通知其他支出

 

200

  

      另外污染破壞碳排放經費支出

9551

 

  

    可再造能源資源

 

200

  

    同一節電環保標準付出

66603

 

  

十、縣域社區居委會支出費用

421,380

469,542

       111.4

      城鄉居民社區衛生管理工作事物

178,528

207,487

       116.2

        行政管理啟動

12,574

20,703

       164.6

        通常情況下行政處管控事物

4,227

2,951

        69.8

        機關事業單位貼心服務

583

168

        28.8

        城管市場監管

7,199

1,526

        21.2

        同一城鄉一體化街道經營工作總支出

153,945

182,139

       118.3

      村鎮社區居委會公共信息的設施

123,227

82,088

        66.6

        某個村鎮建設社區服務站服務性公用設施性支出

123,227

82,088

        66.6

      城鎮特別生態環保

86,237

145,607

       168.8

      構建茶葉市場工作與參與

7,886

12,499

       158.5

      別的城鄉經濟區域費用支出

25,502

21,861

        85.7

五一、農業水付出

223,393

257,102

       115.1

      農耕

31,969

44,429

       139.0

        行政管理正常運作

2098

2506

       119.4

        一般來說行政部門維護事情

114

51

        44.7

        事業有成使用

2982

2826

        94.8

        高新科技轉為與使用的服務

268

1018

       379.9

        病害害保持

460

569

       123.7

        農物品服務質量穩定

337

1384

       410.7

        監察監管機構

343

322

        93.9

        測算監測站與信息查詢業務

239

81

        33.9

        安全穩定中國農民收益救濟款

5756

5642

        98.0

        現代農業的生產可以補貼費

2418

3406

       140.9

        林果組織結構化與領域化營運

7952

9066

       114.0

        農護膚品制作與打折促銷

122

60

        49.2

        新農村公益基金創業

688

4123

       599.3

        農業科技產品保護區復原與進行

545

601

       110.3

        機器設備油收費收入分配改革對水產養殖的補肋

8

13

       162.5

        對普通高校大學應屆生到基層人員就職補助費

125

116

        92.8

        一些占農業的大部分費用支出

7514

12645

       168.3

      林果業和大草原

3,558

5,384

       151.3

        工作單位

1153

1433

       124.3

        樹叢教育培養

1575

2120

       134.6

        枝術品牌宣傳與還原成

418

891

       213.2

        護林公共信息開支

 

790

  

        相關林業局支出費用

412

150

        36.4

      水務

165,949

188,530

       113.6

        政府部門運營

568

563

        99.1

        普通行政維護維護事宜

3

10

       333.3

        水務市場金融產品管理方法

3469

12708

       366.3

        水利水電建沒項目建沒

63322

87255

       137.8

        水利樞紐公程進行與運營

84497

74026

        87.6

        市政工程早期做工作

3

50

     1,666.7

        水利水電執法遠程監控遠程監控

593

549

        92.6

        水網絡資源勤儉節約服務管理與保護好

8964

11574

       129.1

        地質測報

754

823

       109.2

        防汛

313

334

       106.7

        水務新技術宣傳推廣

166

157

        94.6

        大大型河水庫移民美國中后期補貼政策重點收入支出

54

 

  

        水利水電工程安全保障輔導

461

481

       104.3

        其它的市政總支出

2782

 

  

      農林牧合理設計

17,334

6,678

        38.5

        農田制理

14534

1874

        12.9

        工業化不斷發展

2798

4800

       171.6

        其它的農林牧標準化開放其他支出

2

4

       200.0

      農材綜合評估行政體制改革

3,843

10,985

       285.8

        對鄉級事件一議的補貼金

3843

10667

       277.6

        村口融合創新專業教師示范試點工作補貼申請書

 

318

  

      普惠公司風險管控不斷發展撥出

740

1,096

       148.1

        林業商業險交保險費用的時候補帖

740

1096

       148.1

十三、交通網貨物運輸經費支出

464,385

168,942

        36.4

      機耕路水路搬家

445,202

163,313

        36.7

        行政性運作

1,746

1,929

       110.5

        農村公路構建

358,925

41,795

        11.6

        高速公路維護保養

37,557

58,895

       156.8

        交通出行物流運輸數據信息化系統開發

2,163

997

        46.1

        公路交通運輸物流管理工作

39,827

57,579

       144.6

        水路輸送控制付出

1,989

2,118

       106.5

        退出中央政府還貸款二級考試二級公路費用督查通知開支

2,995

 

  

      相關交通銀行貨運撥出

19,183

5,629

        29.3

        公共信息流量營銷推廣津貼

4,594

4,000

        87.1

        相關城市交通輸送撥出

14,589

1,629

        11.2

13、環境資源探勘消息等開支

102,799

166,172

       161.6

      國有制財產管控

1,181

1,211

       102.5

        行政事務作業

471

442

        93.8

        基本行政訴訟操作事情

403

433

       107.4

        的國有土地資源稽查支出費用

307

336

       109.4

      可以小中型工廠成長和服務管理收入支出

69,817

88,365

       126.6

        微商中小公司企業快速發展專項計劃

21,499

18,050

        84.0

        任何適用小中型公司開發和服務管理費用

48,318

70,315

       145.5

      其他的資源探礦產品信息等收入支出

31,801

76,596

       240.9

        技術水平改良收入支出

104

2,896

     2,784.6

        側重點制造業創新發展和技術工藝工程建筑該項目貨款貼息

21,197

6,500

        30.7

        某個消息堪探消息等性支出

10,500

67,200

       640.0

十四、業務精準服務行業等總支出

4,652

5,215

       112.1

      商用運輸行政監察

438

454

       103.7

        的餐飲業商品流通事情費用支出

438

454

       103.7

      海外快速發展服務的開支

300

 

 

        各種對外發展服務培訓開支

300

 

  

      各種行業安全服務行業等收入支出

3,914

4,761

       121.6

        一些商業運作服務于業等付出

3,914

4,761

       121.6

第十三、自然生態影視資源海洋資源氣象觀測等收支

5,708

5,877

       103.0

      那土地資源的工作

4,884

5,000

       102.4

        行政處運轉

696

831

       119.4

        正常行政機關方法行政事務

202

83

        41.1

        田地資源英文應用與守護

476

519

       109.0

        行業啟動

2,950

2,990

       101.4

        另一必然的資源公共事務撥出

560

577

       103.0

      海洋生物工作管理事物

92

48

        52.2

        海洋能實地調查判斷

92

48

        52.2

      景象行政事務

732

829

       113.3

        氣象局分析分析

40

40

       100.0

        氣象學配置服務器維護服務器維護

60

115

       191.7

        氣候基本配制構建與返修

94

30

        31.9

        另一氣候行政監察其他支出

538

644

       119.7

第十五、商品房服務其他支出

131,709

193,873

       147.2

      有保障性安家工程項目費用

82,388

151,944

       184.4

        棚戶創新

82,388

150,594

       182.8

        有效保障了性住宅房房租補助費

 

1,350

  

      自建房行政體制改革撥出

41,952

33,703

        80.3

        房產社保公積金

25,789

25,753

        99.9

        房產買賣政府補貼

16,163

7,950

        49.2

      城鄉統籌社區服務中心住宅房

7,369

8,226

       111.6

        別城鄉經濟社區衛生住宅區結余

7,369

8,226

       111.6

二十七、糧油加工工程物資自給率撥出

6,503

9,074

       139.5

      調味品事宜

3,087

5,312

       172.1

        基本上人事部門控制事務管理

17

109

       641.2

        事業使用

169

183

       108.3

        一些糧油加工行政事務費用支出

2,901

5,020

       173.0

      調味品存儲

3,416

3,762

       110.1

        儲備量糧油加工政府補貼

3,416

3,762

       110.1

二十、氣象災害防止及應急方案安全管理收支

13,639

17,080

       125.2

     應激操作事務管理

2,137

2,021

        94.6

       行政處進行

287

330

       115.0

       安全保障核查

1,850

1,282

        69.3

       事業發展運動

 

339

  

       同一應急救援安全管理總支出

 

70

  

     消防員公共事務

11,473

15,014

       130.9

       行政管理進行

8,858

11,603

       131.0

       尋常行政菅理菅理實際

1,852

2,427

       131.0

       達到應急處置急救

763

984

       129.0

     四川地震事情

29

45

       155.2

       地震災區的監測方案

29

45

       155.2

19、積極分子費

 

50,000

  

2、財產付息花費

17,172

20,000

       116.5

      地區國家般財產付息結余

17,172

20,000

       116.5

        位置現政府大部分公司債券付息付出

15,288

20,000

       130.8

        位置縣政府其他的一般的財產付息開支

1,884

 

  

二五一、另外教育支出

32,465

46,603

       143.5

        今年初留出足夠的

 

45,000

  

        許多付出

32,465

1,603

         4.9

 

 

 

 

 

 

 

 

撥出總計

2,745,968

2,702,029

        98.4

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:

一、增幅較大的情況說明:

1.“其他國防支出”款級科目增幅較大,主要原因是2019年安排武裝部基礎設施改建工程,2018年無此因素;

2.“廣播電視教育”款級科目增幅較大,主要原因是松江區社區學院撤并至上海開放大學,2019年預算科目從“成人教育”調整至“廣播電視教育”;

3.“文化展示及紀念機構”項級科目增幅較大,主要原因是2019年安排職工綜合活動中心建設預算2億元;

4.“文化產業發展專項支出”項級科目增幅較大,主要原因是文化發展專項因政策調整,20181500萬元放在2019年安排;

5.“基層政權和社區建設”項級科目增幅較大,主要原因是2019年市級下達基本管理單元補助專項600萬元;

6.“技術改造支出”項級科目增幅較大,主要原因是2019年新增“下一代高端智能光網絡設備的研制及產業化項目”中央專項資金2896萬元。

二、降幅較大的情況說明:

1.“人力資源事務”款級科目降幅較大,主要原因2019年城市網格化綜合管理中心的基本支出預算科目調整到“城鄉社區管理事務”;

2.“其他商貿事務支出”項級科目降幅較大,主要原因是2019年國家經濟開發區園區管理支出預算科目調整到了“城鄉社區管理事務”;

3.“其他社會保障和就業支出”款級科目降幅較大,主要原因是2018年補充征地養老本金12億元,2019年無此因素;

4.“節能環保”款級科目降幅較大,主要原因是“五違四必”環境整治補貼政策到期,2019年不再安排;

5.“土地治理”、“公路建設”、“其他交通運輸支出”項級科目降幅較大,主要原因都是市級專項轉移支付減少;

6.“其他支出”項級科目降幅較大,主要原因是2018年有非債券形式的政府債務還本支出,2019年無此因素。

 


附表四

2019年松江區政府性基金預算收入表

單位:萬元

    

去年進行數

費用預算數

預算表數為去年
實行數的%

國家股建設用地動用權掛牌出讓工資

1,039,862

700,000

67.3

國有用地用地收獲債卷納入

 

 

 

農耕土壤開發本金創收

 

 

 

福彩快三愛心慈善金工資收入

4,119

 

 

中小城市根基服務設施生活配套費個人收入

22,009

20,000

90.9

廢污水補救費收錄

30,711

33,300

108.4

別國家性投資基金利潤

-3,887

 

 

政府辦公室性基金投資收入來源合計數

1,092,814

753,300

68.9

 

 

 

 

轉到性利潤

350,113

285,811

81.6

    上一級補貼政策收入來源

9,590

3,044

31.7

    自查報告資產轉貸收入來源

100,000

 

 

    使用上一年余額利潤

240,523

282,767

117.6

    調進周轉金

 

 

 

 

 

 

 

創收總共

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 


附表五

2019年松江區政府性基金預算支出表

單位:萬元

項    目

去年同期執行程序數

工程預算數

預算數為上年執行數的%

國有制建設用地運用權轉讓年納入及相對應專題借款年納入規劃的其他支出

1,340,693

930,554

69.4

國家地區效益債券及相對應的自查報告債務糾紛創收計劃的花費

 

 

 

林果國有土地發展資產合理安排的開支

 

2,400

 

買彩票公益活動金及應對專項督查資產利潤計劃的性支出

2,111

5,748

272.3

大都市的建設項目設備整套搭配費及相當于專頂公司債務收益規劃的費用支出

19,581

50,000

255.3

大大型水利樞紐移民美國售后扶助新基金教育支出

 

3,609

 

把污水正確處理費及相對應專項整治外債凈收入計劃的開支

31,258

33,300

106.5

財產付息費用

10,083

13,500

133.9

其余地方政府性理財產品開支

45

 

 

政府機關性資金開支累計數

1,403,771

1,039,111

74.0

 

 

 

 

更改性付出

39,156

 

 

    上解上級部門撥出

100

 

 

    專門債權還本支出費用

 

 

 

    調整財政資金

30,000

 

 

    年終余額

9,056

 

 

結余總共

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 

     

上一年施行數

預算表數

預算表數為上一年
制定數的%

一、盈利空間使收入

13,390

15,500

115.8

    投資費用提供服務單位毛利潤納入

8,757

10,000

114.2

    貿易公司企業的利潤薪資收入

 

 

 

    建筑工程工程工程公司企業毛利潤使收入

180

 

 

    房房產公司工廠收益年收入

4,445

5,500

123.7

    農林業牧漁商家薪資收入薪資收入

8

 

 

    衛生管理體育教育優惠企業公司利潤來源盈利

 

 

 

二、股利、股息薪資收入

2,712

2,500

92.2

    國企控投品牌股利、股息工資

2,712

2,500

92.2

三、房子產權轉讓給他人薪水

 

 

 

四、結算營收

 

 

 

五、任何國家股資本投資經營管理成本預算年收入

 

 

 

國企投資基金經營管理納入總金額

16,102

18,000

111.8

 

 

 

 

適當轉移盈利

2,829

711

25.1

  使用本年結轉創收

2,829

711

25.1

 

 

 

 

工資共計

18,931

18,711

98.8

 

 

 

 

 

 

 

 

附表六

2019年松江區國有資本經營預算收入表

單位:萬元

附表七

2019年松江區國有資本經營預算支出表

單位:萬元

       

去年同期下達數

財政預算數

預算表數為上一年
執行力數的%

一、社會的服務和專業教育付出

 

 

 

二、國企投資基金合作經營概預算花費

15,000

13,000

86.7

1.完成發展歷史滯留故障 及教育體制改革直接費用性支出

 

 

 

2.國家企業公司資產投資金獲取

15,000

13,000

86.7

      集體所有制經濟能力架構懂得調整花費

15,000

13,000

86.7

      公益的性油煙凈化器投資加盟開支

 

 

 

3.國有單位單位優惠政策措施補助費

 

 

 

4.金融創新國有土地資本投資自主經營預算表總支出

 

 

 

5.相關國有控股資本公司營運預決算付出

 

 

 

國企資本投資生意收支累計數

15,000

13,000

86.7

 

 

 

 

適當轉移癌費用

3,931

5,711

145.3

    調整成本

3,220

5,040

156.5

    結轉下年支出費用

711

671

94.4

 

 

 

 

性支出總結

18,931

18,711

98.8


附表八

2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

單位:萬元

  

上一年下達數

概算數

工程預算數為去年執行力數的%

小上海鎮

12,382

12,104

97.8

石湖蕩鎮

57,096

23,517

41.2

新 浜 鎮

12,030

11,125

92.5

泖 港 鎮

31,464

27,816

88.4

葉 榭 鎮

26,609

23,218

87.3

車 墩 鎮

25,979

16,967

65.3

新 橋 鎮

12,893

12,744

98.8

洞 涇 鎮

6,443

5,771

89.6

九 亭 鎮

11,529

11,132

96.6

佘 山 鎮

9,725

9,389

96.5

泗 涇 鎮

13,134

12,789

97.4

未重新分配到鎮

 

96,967

 

總金額

219,284

263,539

120.2

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:2019年各鎮的一般公共預算轉移支付僅包含已經明確的預下達項目,未分配到9696六萬元大部分為雨污水混接改造、林業建設養護園區二次開發等,將根據實際工作推進情況在年分配


附表九

2019年松江區政府債務基本情況表

單位:萬元

項目

金額

中僅:

基本公司債務

其中的:

專項督查財產

一、政府部門債權債務金額現狀

 

 

 

    2018年本年政府部門借債額度

1,943,000

1,000,000

943,000

    2018年年終人民政府債權交易額

2,173,000

1,130,000

1,043,000

    2019年年終政府辦公室債權限制

2,264,000

1,221,000

1,043,000

        另外:市預執行變更國債限制

91,000

91,000

 

二、2018年政府部門政府債務余下的錢實際情況

 

 

 

    本年人民政府財產剩余

850,091

490,091

360,000

    十年前新增加政府部債權債務

230,000

130,000

100,000

    那時償清區政府債權

30,187

30,187

 

    年底區政府借款賬戶額度

1,049,904

589,904

460,000

三、2019年鎮政府債權可用資金問題

 

 

 

    今年初政府部門債權額度

1,140,904

680,904

460,000

        這當中:市預下發合并公司債券上限

91,000

91,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表十

2019年松江區區本級三公經費預算情況表

單位:萬元

工程項目

2018年費用預算數

2019年項目預算數

估算數為去年估算數的%

因公出國旅游()

824.00

827.00

100.4

公務活動商務接待費

791.10

523.09

66.1

公務接待租車購進及正常運行費

小計

6995.72

6205.10

88.7

里面:購置費費

2892.00

2329.05

80.5

     自動運行費

4103.72

3876.05

94.5

總計

8610.82

7555.19

87.7

 

 

 


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